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'''Data de Lançamento:'''
'''Data de Lançamento: 16/07/2021'''


== Cadastro Básico ==
== Cadastro Básico ==
== Compra ==
== Compra ==
=== Custo do produto ===
* Adicionado o campo Bonificação no sub painel "Itens da nota fiscal do Histórico";
* Adicionada uma nova legenda para itens bonificados;
*  Alteração no cálculo de custo para zerar o valor do custo do item da nota fiscal conforme a configuração "Zerar Custo de CFOPs bonificados. Preenchido o campo "Bonificação" conforme a configuração também;
* Alterar o cálculo de histórico de custo para considerar a configuração "Considerar bonificação no Cálculo de Custo";
* Removida a validação de custo para itens de nota fiscal com CFOP bonificado;
* Movida a coluna "Bonificação" da listagem de histórico de custo dos produtos para a listagem de itens da nota fiscal do histórico;
== Venda ==
== Venda ==
== Transferência ==
== Transferência ==
== Estoque ==
== Estoque ==
== Financeiro ==
== Financeiro ==
=== Conta a Pagar ===
* Renomeada a aba "Débito Direto Autorizado" para "DDA" na listagem de Contas a Pagar;
* Adicionado um filtro de Conta a Pagar na listagem de DDA;
* Incluído filtro "Status Conta Pagar" na listagem de DDA;
* Implementada a criação automática de contas a pagar a partir do processo de conciliação de DDA;
** A criação das contas está condicionada à configuração da unidade de negócio "Incluir Conta a Pagar pelo DDA";
* Adicionada uma HeavyTask à importação manual de DDA para evitar que o processamento pareça travado;
* Adicionado processamento para reagendar a conferência financeira automática das notas fiscais que potencialmente estão vinculadas às contas criadas pelo processo de inclusão de contas a pagar através dos DDAs;
* Incluída validação no processamento do arquivo de DDA para tratar o número de inscrição do sacador como "não informado" em caso de ser composto apenas por zeros;
* Adicionado botão na listagem de DDA para inclusão múltipla de contas a pagar através dos registros selecionados;
* Adicionadas validações relacionadas ao sacador durante o processo de importação de DDA. Anteriormente, alguns DDAs estavam sendo preenchidos com o nome do sacador em branco (""), causando inconveniências em outros processos;
* Alterado o processamento da conciliação de DDA para realizar o cadastro dos credores inexistentes. O mesmo comportamento foi aplicado à inclusão manual de contas a pagar a partir da listagem de DDA;
** Somente criar o credor quando houver inclusão de conta a pagar;
* Os botões da listagem de DDA foram reorganizados dentro de dois grupos:
** Ferramentas: Conciliar Manualmente e Incluir Contas a Pagar;
** Editar: Conta Pagar, Emitente e Sacador;
* Alterado o modo de exibição dos editores de Conta Pagar, Emitente e Sacador de "Visualização" para "Edição". Além disso, devido a essa mudança, os atalhos das ações foram atualizados;
* Adicionada uma filtragem de data de emissão dos registros de DDA na inclusão automática de contas a pagar através da conciliação de DDA;
** A data filtrada é definida pela Configuração da Unidade de Negócio "Data Emissão Inicial p/ Inclusão", que está presente na aba "Financeiro";
* Adicionado o processamento responsável por preencher a unidade de negócio do sacado na importação dos arquivos de DDA;
* Após a inclusão manual de contas a pagar pelos DDAs não conciliados, agora será exibida uma interface mostrando as Contas a Pagar criadas a partir dos DDAs;
* Adicionado o botão "Ferramentas > Conciliar Automaticamente" à listagem de DDA, facilitando a execução da conciliação automática de DDA;
* Adicionada coluna e filtro para unidade de negócio do sacado à listagem de DDA. Além disso, todas as descrições das colunas relacionadas às unidades de negócio foram alteradas para exibir somente o código da unidade;
=== Extrato bancário > Conciliação ===
* Implementada a possibilidade de importar arquivos OFX de extratos bancários do banco Sicredi;
** Como o Sicredi não retorna o número do documento das transações no arquivo OFX, a conciliação de sangria não funcionará nesse caso;
== Fiscal ==
== Fiscal ==
=== Nota Fiscal de Entrada ===
* Alterado o processamento da conferência financeira automática de nota fiscal de entrada para buscar as contas a pagar incluídas via DDA ao invés de criá-las. Essa mudança está condicionada à configuração de unidade de negócio de inclusão de contas pelo DDA;
* Adicionada uma nova pendência de conferência financeira de notas fiscais para casos onde há múltiplas contas a pagar localizadas;
* Adicionada a pendência de conferência financeira automática de notas fiscais "Múltiplas Contas a Pagar Localizadas";
* Na conferência financeira automática de nota fiscal, adicionou-se uma tentativa de localização de contas a pagar pela raiz do CNPJ do fornecedor da nota fiscal;
* Na conferência financeira automática de nota fiscal, adicionou-se um processamento para redefinir o valor do documento das contas a pagar incluídas pelo DDA;
* Adicionada validação de itens bonificados para checagem de valor do custo correspondente à zero;
== Relatório ==
== Relatório ==
=== Venda ===
* Implementado filtro booleano, que quando ativo, processa os dados dos pagamentos trocados após a entrega no relatório de Venda por Pagamento;
** Implementadas medidas para exibição da quantidade de pagamentos e valor médio por forma de pagamento;
== Ferramentas ==
== Ferramentas ==
== SNGPC ==
== SNGPC ==
== Vacina ==
== Vacina ==
== Configuração ==
== Configuração ==
=== Configurações da Unidade de Negócio ===
* Adicionado novo agrupamento "Conta a Pagar" à aba "Financeiro" do editor de configurações da unidade de negócio;
* Adicionado o campo "Data Emissão Inicial p/ Inclusão" ao agrupamento "Conta a Pagar" na aba "Financeiro" do editor de configurações da unidade de negócio;
=== Configurações Gerais ===
* Adicionado novo agrupamento "Custo" à aba "Compra" do editor de configurações gerais;
=== Configurações Avançadas da Unidade de Negócio ===
* Adicionada configuração avançada para ativar os componentes relacionados à configuração geral de bonificação no custo dos produtos;
** A chave da configuração avançada criada é 'Geral.AtivarConfiguracoesBonificacaoCusto';
== Permissão ==
== Permissão ==
== PDV ==
== PDV ==
== Orçamento ==
== Orçamento ==
== Integração ==
== Integração ==
=== Integração BIG Convênios ===
* Adicionado tratamento para exibir a página de seleção de conveniados na autorização da PBM BIG, caso o conveniado selecionado possua alguma mensagem relativa ao aceite do termo LGPD;
* Adicionada na grade de conveniados o campo "status_cartao" que é retornado pela PBM, contendo o texto relativo ao termo LGPD;
=== Integração com plataforma Ideris ===
* Adição da Ideris na tela de Integração Externa;
* Implementado o método do processamento de Produtos para a Ideris;
* Implementado o método do processamento de Pedidos para a Ideris;
* Implementado o método do processamento de DFe para a Ideris;
=== Integração com plataforma iFood ===
* Adição do iFood na tela de Integração Externa;
* Implementado o método do processamento de Produtos para o iFood;
* Implementado o método do processamento de Pedidos para o iFood;
== Infra Estrutura ==
== Infra Estrutura ==


[[Categoria:Release]]
[[Categoria:Release]]
[[Categoria:Status:Rascunho]]
[[Categoria:Status:Validado]]

Edição atual tal como às 14h09min de 27 de agosto de 2021

Data de Lançamento: 16/07/2021

Cadastro Básico

Compra

Custo do produto

  • Adicionado o campo Bonificação no sub painel "Itens da nota fiscal do Histórico";
  • Adicionada uma nova legenda para itens bonificados;
  •  Alteração no cálculo de custo para zerar o valor do custo do item da nota fiscal conforme a configuração "Zerar Custo de CFOPs bonificados. Preenchido o campo "Bonificação" conforme a configuração também;
  • Alterar o cálculo de histórico de custo para considerar a configuração "Considerar bonificação no Cálculo de Custo";
  • Removida a validação de custo para itens de nota fiscal com CFOP bonificado;
  • Movida a coluna "Bonificação" da listagem de histórico de custo dos produtos para a listagem de itens da nota fiscal do histórico;

Venda

Transferência

Estoque

Financeiro

Conta a Pagar

  • Renomeada a aba "Débito Direto Autorizado" para "DDA" na listagem de Contas a Pagar;
  • Adicionado um filtro de Conta a Pagar na listagem de DDA;
  • Incluído filtro "Status Conta Pagar" na listagem de DDA;
  • Implementada a criação automática de contas a pagar a partir do processo de conciliação de DDA;
    • A criação das contas está condicionada à configuração da unidade de negócio "Incluir Conta a Pagar pelo DDA";
  • Adicionada uma HeavyTask à importação manual de DDA para evitar que o processamento pareça travado;
  • Adicionado processamento para reagendar a conferência financeira automática das notas fiscais que potencialmente estão vinculadas às contas criadas pelo processo de inclusão de contas a pagar através dos DDAs;
  • Incluída validação no processamento do arquivo de DDA para tratar o número de inscrição do sacador como "não informado" em caso de ser composto apenas por zeros;
  • Adicionado botão na listagem de DDA para inclusão múltipla de contas a pagar através dos registros selecionados;
  • Adicionadas validações relacionadas ao sacador durante o processo de importação de DDA. Anteriormente, alguns DDAs estavam sendo preenchidos com o nome do sacador em branco (""), causando inconveniências em outros processos;
  • Alterado o processamento da conciliação de DDA para realizar o cadastro dos credores inexistentes. O mesmo comportamento foi aplicado à inclusão manual de contas a pagar a partir da listagem de DDA;
    • Somente criar o credor quando houver inclusão de conta a pagar;
  • Os botões da listagem de DDA foram reorganizados dentro de dois grupos:
    • Ferramentas: Conciliar Manualmente e Incluir Contas a Pagar;
    • Editar: Conta Pagar, Emitente e Sacador;
  • Alterado o modo de exibição dos editores de Conta Pagar, Emitente e Sacador de "Visualização" para "Edição". Além disso, devido a essa mudança, os atalhos das ações foram atualizados;
  • Adicionada uma filtragem de data de emissão dos registros de DDA na inclusão automática de contas a pagar através da conciliação de DDA;
    • A data filtrada é definida pela Configuração da Unidade de Negócio "Data Emissão Inicial p/ Inclusão", que está presente na aba "Financeiro";
  • Adicionado o processamento responsável por preencher a unidade de negócio do sacado na importação dos arquivos de DDA;
  • Após a inclusão manual de contas a pagar pelos DDAs não conciliados, agora será exibida uma interface mostrando as Contas a Pagar criadas a partir dos DDAs;
  • Adicionado o botão "Ferramentas > Conciliar Automaticamente" à listagem de DDA, facilitando a execução da conciliação automática de DDA;
  • Adicionada coluna e filtro para unidade de negócio do sacado à listagem de DDA. Além disso, todas as descrições das colunas relacionadas às unidades de negócio foram alteradas para exibir somente o código da unidade;

Extrato bancário > Conciliação

  • Implementada a possibilidade de importar arquivos OFX de extratos bancários do banco Sicredi;
    • Como o Sicredi não retorna o número do documento das transações no arquivo OFX, a conciliação de sangria não funcionará nesse caso;

Fiscal

Nota Fiscal de Entrada

  • Alterado o processamento da conferência financeira automática de nota fiscal de entrada para buscar as contas a pagar incluídas via DDA ao invés de criá-las. Essa mudança está condicionada à configuração de unidade de negócio de inclusão de contas pelo DDA;
  • Adicionada uma nova pendência de conferência financeira de notas fiscais para casos onde há múltiplas contas a pagar localizadas;
  • Adicionada a pendência de conferência financeira automática de notas fiscais "Múltiplas Contas a Pagar Localizadas";
  • Na conferência financeira automática de nota fiscal, adicionou-se uma tentativa de localização de contas a pagar pela raiz do CNPJ do fornecedor da nota fiscal;
  • Na conferência financeira automática de nota fiscal, adicionou-se um processamento para redefinir o valor do documento das contas a pagar incluídas pelo DDA;
  • Adicionada validação de itens bonificados para checagem de valor do custo correspondente à zero;

Relatório

Venda

  • Implementado filtro booleano, que quando ativo, processa os dados dos pagamentos trocados após a entrega no relatório de Venda por Pagamento;
    • Implementadas medidas para exibição da quantidade de pagamentos e valor médio por forma de pagamento;

Ferramentas

SNGPC

Vacina

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

  • Adicionado novo agrupamento "Conta a Pagar" à aba "Financeiro" do editor de configurações da unidade de negócio;
  • Adicionado o campo "Data Emissão Inicial p/ Inclusão" ao agrupamento "Conta a Pagar" na aba "Financeiro" do editor de configurações da unidade de negócio;

Configurações Gerais

  • Adicionado novo agrupamento "Custo" à aba "Compra" do editor de configurações gerais;

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

  • Adicionada configuração avançada para ativar os componentes relacionados à configuração geral de bonificação no custo dos produtos;
    • A chave da configuração avançada criada é 'Geral.AtivarConfiguracoesBonificacaoCusto';

Permissão

PDV

Orçamento

Integração

Integração BIG Convênios

  • Adicionado tratamento para exibir a página de seleção de conveniados na autorização da PBM BIG, caso o conveniado selecionado possua alguma mensagem relativa ao aceite do termo LGPD;
  • Adicionada na grade de conveniados o campo "status_cartao" que é retornado pela PBM, contendo o texto relativo ao termo LGPD;

Integração com plataforma Ideris

  • Adição da Ideris na tela de Integração Externa;
  • Implementado o método do processamento de Produtos para a Ideris;
  • Implementado o método do processamento de Pedidos para a Ideris;
  • Implementado o método do processamento de DFe para a Ideris;

Integração com plataforma iFood

  • Adição do iFood na tela de Integração Externa;
  • Implementado o método do processamento de Produtos para o iFood;
  • Implementado o método do processamento de Pedidos para o iFood;

Infra Estrutura